Risk Management System

Kelola Risiko,
Kendalikan
Masa Depan

Aplikasi manajemen risiko yang menuntun organisasi dari identifikasi sumber risiko, penilaian kemungkinan dan dampak, sampai penyusunan rencana pengendalian dan pemantauan realisasinya — seluruhnya per unit kerja.

Mendukung tata kelola yang baik · Pemantauan real-time per unit kerja

Infografis aplikasi manajemen risiko: alur analisis risiko lima tahap, fitur dashboard, data master, transaksi, dan laporan
Kenapa Perlu

Risiko yang Tidak Tercatat Tidak Bisa Dikendalikan

Banyak organisasi menyusun daftar risiko sekali setahun di berkas Excel, lalu tidak pernah ditinjau lagi. Aplikasi ini menjadikan pengelolaan risiko sebagai proses berjalan, bukan dokumen formalitas.

5

Tahap analisis risiko yang terstruktur dan berurutan

All Unit

Ringkasan seluruh unit kerja dalam satu tampilan terpadu

5×5

Peta risiko kemungkinan terhadap dampak

Multi

Periode dan tahun untuk analisis tren antar waktu

Alur Analisis Risiko

Lima Tahap yang Selalu Diikuti

Setiap risiko melewati urutan yang sama, sehingga hasil penilaian antar unit kerja dapat dibandingkan secara adil.

Sumber Risiko

Menentukan sumber atau penyebab munculnya risiko pada suatu kegiatan.

Status Risiko

Menilai status risiko sebelum dan sesudah pengendalian (inherent dan residual).

Respon Risiko

Menentukan sikap organisasi: menerima, mengurangi, mengalihkan, atau menolak risiko.

Tingkat Kemungkinan

Menilai seberapa besar peluang risiko tersebut benar-benar terjadi.

Tingkat Dampak

Menilai seberapa besar akibatnya bagi organisasi apabila risiko itu terjadi.

Hasil kelima tahap ini menjadi dasar analisis dan evaluasi untuk pengendalian serta pengambilan keputusan.

Risk Map

Posisi Setiap Risiko, Terlihat Sekilas

Hasil penilaian kemungkinan dan dampak dipetakan ke dalam matriks. Risiko yang menumpuk di kuadran kanan atas adalah yang menuntut perhatian lebih dulu, sehingga rapat pimpinan tidak lagi berdebat soal mana yang harus didahulukan.

Prioritas jelas — risiko tinggi langsung terlihat tanpa perlu membaca tabel panjang.

Perbandingan antar unit — peta dapat dilihat per unit kerja maupun seluruh unit sekaligus.

Sebelum dan sesudah pengendalian — pergeseran posisi risiko menunjukkan apakah pengendalian berhasil.

Sumbu mendatar: tingkat dampak · Sumbu tegak: tingkat kemungkinan

Rendah Sedang Tinggi Sangat tinggi

Ilustrasi matriks. Skala dan batas kategori dapat disesuaikan dengan kebijakan risiko organisasi Anda.

Fitur Aplikasi

Empat Kelompok Fitur yang Saling Terhubung

Dari pengaturan data dasar, pencatatan transaksi risiko, sampai laporan yang siap dibawa ke rapat pimpinan.

Dashboard

Pemantauan Risiko

  • Pengendalian risiko per unitPantau dan kendalikan risiko di setiap unit kerja secara real-time.
  • Pengendalian risiko seluruh unitRingkasan risiko seluruh unit kerja dalam satu tampilan terintegrasi.
  • Ringkasan tingkat risikoJumlah risiko tinggi, sedang, dan rendah tampil sebagai angka utama.
Data Master

Pengaturan Dasar

  • Pengguna & hak aksesKelola akun dan atur kewenangan sesuai peran masing-masing.
  • Unit kerjaData unit atau bagian yang menjadi pemilik risiko.
  • Kelompok risikoKategori risiko sebagai dasar pengelompokan dan pelaporan.
  • Periode risikoPengaturan periode dan tahun pelaksanaan analisis risiko.
Transaksi

Proses Pengelolaan Risiko

  • Input daftar risikoPencatatan risk register beserta rinciannya per unit kerja.
  • Survei risikoPengumpulan penilaian dari sejumlah responden dengan batas waktu.
  • Status risikoPemantauan status dan perkembangan setiap risiko.
  • Rencana & realisasi pengendalianSusun rencana dengan penanggung jawab dan jadwal, lalu catat realisasinya beserta bukti dukung.
Laporan

Keluaran untuk Pimpinan

  • Laporan risiko per unit dan seluruh unitRekap risiko berdasarkan unit kerja maupun secara menyeluruh.
  • Laporan peta risikoVisualisasi sebaran risiko berdasarkan kemungkinan dan dampak.
  • Laporan rencana & realisasiPerbandingan rencana pengendalian dengan pelaksanaannya.
  • Laporan tren risikoPerkembangan profil risiko dari waktu ke waktu antar periode.
Manfaat

Yang Berubah Setelah Aplikasi Ini Dipakai

Identifikasi Lebih Cepat

Risiko tercatat secara terstruktur sejak awal, tidak lagi tersebar di catatan masing-masing unit.

Keputusan Berbasis Data

Pimpinan menimbang prioritas dari peta risiko dan angka penilaian, bukan dari kesan sesaat.

Pengendalian Lebih Efektif

Setiap rencana pengendalian punya penanggung jawab dan jadwal, sehingga realisasinya bisa ditagih.

Mendukung Tata Kelola

Dokumentasi risiko dan pengendaliannya tersedia lengkap saat dibutuhkan untuk audit atau evaluasi.

Pemantauan Kapan Saja

Berbasis web, sehingga kondisi risiko dapat dilihat sewaktu-waktu tanpa menunggu laporan periodik.

Tren Antar Periode

Data tersimpan per periode, sehingga terlihat apakah profil risiko organisasi membaik atau memburuk.

FAQ

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Untuk organisasi seperti apa aplikasi ini?

Aplikasi ini dirancang untuk instansi pemerintah maupun perusahaan yang perlu mengelola risiko secara terstruktur per unit kerja, terutama yang capaian tata kelolanya dinilai secara berkala dan membutuhkan dokumentasi risiko yang rapi.

Apakah kriteria dan skala penilaian bisa disesuaikan?

Bisa. Kelompok risiko, periode analisis, serta skala kemungkinan dan dampak mengikuti kebijakan manajemen risiko yang berlaku di organisasi Anda, sehingga hasilnya selaras dengan pedoman internal yang sudah ada.

Apa beda risiko inherent dan residual di aplikasi ini?

Risiko inherent adalah tingkat risiko sebelum ada pengendalian, sedangkan residual adalah sisa risiko setelah pengendalian dijalankan. Keduanya dicatat sehingga terlihat seberapa besar pengaruh pengendalian yang sudah dilakukan.

Bagaimana penilaian risiko dikumpulkan?

Melalui fitur survei risiko. Anda menentukan jumlah responden dan rentang waktu pengisian, lalu hasil penilaian dari para responden dihimpun menjadi dasar penentuan tingkat kemungkinan dan dampak.

Apakah bukti pelaksanaan pengendalian bisa dilampirkan?

Bisa. Setiap realisasi rencana pengendalian dapat dilengkapi berkas bukti dukung dan catatan, sehingga memudahkan verifikasi saat evaluasi atau audit.

Apakah setiap unit hanya melihat risikonya sendiri?

Ya. Hak akses diatur per peran, sehingga operator unit mengelola risiko unitnya sendiri, sementara pimpinan dan pengelola risiko dapat melihat rekap seluruh unit kerja.

Bisakah dipasang di server instansi kami?

Bisa. Aplikasi berbasis web ini dapat dijalankan di server instansi sendiri maupun di cloud, menyesuaikan kebijakan keamanan data yang Anda terapkan.

Bagaimana cara memulainya?

Hubungi tim kami untuk sesi demo. Kami akan meninjau pedoman manajemen risiko yang Anda pakai, lalu menyesuaikan struktur unit, kelompok risiko, dan skala penilaian sebelum aplikasi digunakan.

Siap Mengelola Risiko Secara Terstruktur?

Ceritakan pedoman manajemen risiko yang Anda pakai — kami tunjukkan bagaimana alurnya berjalan di dalam aplikasi.

Jadwalkan Demo via WhatsApp Kirim Pesan

Atau email ke admin@ramfrey.id